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必威官网手机版电玩-必威官方网站2017年部门预算

  • 来源:
  • 日期:2017-02-09

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第一部分 必威官网手机版电玩-必威官方网站概述

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 必威官网手机版电玩-必威官方网站2017年部门预算表

一、2017年部门收支总表

2017年部门收总表

2017年部门支出总表

2017年财政拨款收支预算总表

2017年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

2017年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

2017年财政拨款支出预算表(财政专户)

2017年公共财政预算基本支出表

2017年一般公共预算三公经费支出表

、附表:2017年项目支出预算表

第三部分 必威官网手机版电玩-必威官方网站2017年部门预算情况说明

第四部分 名词说明

第一部分

必威官网手机版电玩-必威官方网站概述

一、主要职责

(一)医疗卫生服务:负责全市人民日常医疗诊疗救护工作,为大连市各项民生活动提供安全医疗卫生保障服务。

(二)教学科研:承担医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才,并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。承担省、市科研课题.

(三)业务技术引导:履行对下级医疗机构业务技术引导,并建立经常性的技术引导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。

(四)预防保健:开展健康教育。

必威官网手机版电玩-必威官方网站始建于1953年,是一所集医疗、教学、科研、康复和保健为一体的三级甲等综合性医院。医院是全国百姓放心示范医院,辽宁省卫生系统诚信服务杯标兵单位,大连市文明单位。医院是大连市医疗保险定点医院,大连市工伤患者定点医院及医保工伤指定鉴定单位,是商业保险合作定点单位。

医院是大连大学直属附属医院,现有正副教授200余人,编制床位1063张,共有45个临床科室,9个医技及功能科室。承担着大连大学本科及研究生教学任务,是遵义医学院、延边医学院、大连医科大学的研究生教育基地,是辽宁省住院医师规范化培训基地。

医院近5年,承担各类科研项目114项,其中国家自然科学基金5项,省部级项目9项;发表在核心期刊文章529篇;编写或参与编写专著教材13本;获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步二等奖1项,辽宁省自然科学奖三等奖1项,大连市科技进步二等奖3项,大连市科技进步三等奖8项。

必威官网手机版电玩-必威官方网站致力于提升综合服务能力,经济和社会效益都取得了瞩目的成绩,实现了跨越式发展。医院科系齐全,优势学科建设突出,神经内科获批辽宁省重点专科建设项目,肛肠科、神经内科、整形外科和消化内科四个学科是大连市医学重点学科,普外科、循环内科、检验科、麻醉科、肿瘤科是院内重点学科。医院不断更新设备,引进新技术,如更新了CT、核磁共振等大型检查设备,提升诊断水平;购入超声内镜系统,全面提升胃肠道早癌诊断和治疗水平;引进经肛门直肠肿瘤切除系统,丰富了直肠及肛门周围肿瘤治疗手段等。

医院在自身建设同时,积极支撑政府卫生区域规划,在大连市西北部体育新城卫生中心建设新院区。占地面积约6万平方米,建筑面积7.7万平方米, 预设床位1200张。新院区将以高水平、现代化的医疗技术服务和管理,建设成为人性化、生态化、集约化、数字化的区域公共卫生体系的核心医疗中心。

多年来,医院一直致力于公益事业,积极完成政府指令性任务;积极投身医改,全力做好对口支援及对下级医院扶持工作,是大连市对口支援先进单位。以仁爱、责任、荣誉、创新为院训的必威官网手机版电玩-必威官方网站秉承一切为了病人的服务理念,在开展星级服务,发展专科优势,突出学科特色,创造品牌科室上不断前行,用技术、智慧、汗水和爱心,为需要帮助的人提供优质的医疗服务。

二、部门预算单位构成

必威官网手机版电玩-必威官方网站部门预算是必威官网手机版电玩-必威官方网站本部综合收支计划,无二级单位。

第二部分

必威官网手机版电玩-必威官方网站2017年部门预算表

详见附件一

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第三部分

必威官网手机版电玩-必威官方网站2017年部门预算情况说明

一、2017年部门收支预算

2017年收入预算37,240.56万元,比2016年增加7,080.26万元。其中:财政拨款收入2,777万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入34,463.56万元,较上年增加6,799.26万元。经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2017年支出预算37,240.56万元,比2016年增加7,080.26万元。其中:人员经费15,218.12万元,公用经费22,022.44万元,提前告知专项经费3,000万元。

二、2017年财政拨款收支预算

2017年财政拨款收入预算2,777万元,比2016年增加281万元。其中:一般公共预算收入2,777万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。

2017年财政拨款支出预算2,777万元,比2016年增加281万元。按照人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能的原则编制。其中:人员经费2,777万元,公用经费0万元,部门预算专项经费0万元,提前告知专项经费3,000万元。

相关情况说明

一、三公经费预算情况说明

新华医院2017三公经费财政拨款预算为0万元,包括本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算增加(减少)0万元。 其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加(减少)0万元。

公务接待费预算0万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等实行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加(减少)0万元。

二、机关运行经费预算

本单位是事业单位,机关运行经费是0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2017年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

五、预算绩效情况

2017年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

第四部分

名词说明

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营性收入附属单位上缴收入以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出:反应单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.资本性支出:反应各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)行业医院(项):反应除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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